內(nèi)部審計工作是促進(jìn)懲防體系的制度保證和責(zé)任機(jī)制建設(shè)的重要手段,可以及時發(fā)現(xiàn)制度和管理上的薄弱環(huán)節(jié),預(yù)防化解經(jīng)營風(fēng)險,堵住“螻蟻之穴”,防止“潰堤之災(zāi)”。審計法規(guī)部按照《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)2019年度內(nèi)部審計計劃》以及主管領(lǐng)導(dǎo)提出的“審計工作要規(guī)范化,要強(qiáng)化審計結(jié)果運(yùn)用,注重整改落實,發(fā)揮審計監(jiān)督作用,促進(jìn)集團(tuán)效益提升,推動集團(tuán)發(fā)展”的要求,2019年11月11日至11月26日對集團(tuán)各部室司開展了內(nèi)部專項審計檢查。
此次內(nèi)審主要是對集團(tuán)各部室司2019年度內(nèi)部采購方式及流程、公務(wù)用車使用管理、公章管理和使用、增值稅發(fā)票管理和利潤分紅管理等制度執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審計。審計法規(guī)部嚴(yán)格履行審計程序,對重要事項進(jìn)行了必要的延伸和追溯,做到有據(jù)可查、環(huán)節(jié)回放,質(zhì)量可控,先后下發(fā)了《審計法規(guī)部關(guān)于開展內(nèi)部檢查的通知》(衡建投審[2019]4號)、《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于對內(nèi)部審計檢查問題進(jìn)行整改反饋的通知》(衡建投審[2019]5號)、《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于下發(fā)2019年度內(nèi)部專項審計報告的通知》(衡建投審[2019]6號)等文件,對于各部室司及子公司部分存在采購方式不正確、車輛充油卡登記事項不全、派車單填寫事由不完整、超出用車范圍、用章審批登記表填寫不完整、增值稅發(fā)票復(fù)核人收款人或開票人無名字、發(fā)票稅號錯誤等問題,提出具體整改建議,督促各部室司在限定時間內(nèi)整改,及時反饋落實情況。
通過此次專項審計檢查,提高了各部室司對內(nèi)部審計的認(rèn)識,增強(qiáng)了各部室司遵守集團(tuán)規(guī)章制度的自覺性。在2020年工作謀劃上,審計法規(guī)部將進(jìn)一步拓展審計范圍,規(guī)范審計程序,強(qiáng)化審計結(jié)果應(yīng)用,建章立制抓整改,切實發(fā)揮審計“看門”作用,為集團(tuán)發(fā)展壯大保駕護(hù)航。(供稿:審計法規(guī)部)