為扎實貫徹黨的十九大及十九屆四中全會、省委《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》(冀審委〔2019〕4號)和市委《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的通知》(衡審委〔2019〕2號)精神,進一步發(fā)揮新時代國有企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督作用,市建投集團本著積極、認真、高效、嚴謹?shù)脑瓌t,順利完成2020年度內(nèi)部審計工作。
在內(nèi)部審計過程中,集團以《中央深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(審計署第11號令)為指導(dǎo),結(jié)合企業(yè)特定情況,走出了一條堅定而又卓有成效的內(nèi)部審計路子。一是嚴格選擇審計機構(gòu)。集團采用詢價的方式,優(yōu)中選優(yōu),確定了本次審計機構(gòu)。二是嚴格開展內(nèi)部審計。為確保審計工作高標(biāo)準嚴要求,集團堅持程序規(guī)范、強化內(nèi)控、防范風(fēng)險這一準繩,通過下發(fā)文件、座談交流等方式,對審計過程嚴格把關(guān),做到“執(zhí)紀者必先守紀,律人者必先律己”。三是嚴格抓好審計整改。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要求相關(guān)單位認真對待,在規(guī)定時間完成整改,達到堵塞漏洞、強化自身的目的,彰顯內(nèi)部審計的監(jiān)督促進作用。
通過此次審計,集團將進一步促進本單位及所屬單位的財政財務(wù)收支合法合規(guī),提高企業(yè)經(jīng)濟活動效益,踐行國有企業(yè)政治站位和使命擔(dān)當(dāng),避免國有資產(chǎn)流失,確保國有資產(chǎn)保值增值。同時,通過咨詢與提出合理化建議,進一步完善本單位及所屬單位的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理與治理程序,使外部重大風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警與內(nèi)部風(fēng)險防控體系相結(jié)合,形成外重預(yù)警,內(nèi)重防控,內(nèi)外并重的體系,推進自身的變革和發(fā)展。